Феодосийские депутаты утвердили бюджет на следующий год
В ходе внеочередной 111-й сессии Феодосийского горсовета, которая состоялась 11 декабря, народные избранники поддержали проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.Как отметила начальник финансового управления феодосийской Администрации Марина Ростова, проект бюджета был рассмотрен на публичных слушаниях 7 декабря.
- Все предложения на проект бюджета, указанные в заключении Контрольно-счетной палаты, будут учтены при исполнении бюджета в 2019 году, - сообщила начальник финансового управления.
Содокладчиком М. Ростовой в этом вопросе выступил Виктор Михайлов – председатель постоянной комиссии Феодосийского горсовета по финансам и бюджету, муниципальной собственности, социально-экономическому развитию, предпринимательству и торговле. В своем докладе он отметил слаженную работу Администрации и депутатского корпуса в части подготовки проекта бюджета на следующий год.
- Когда мы видим цифру в 2,023 млрд рублей, мы понимаем, что это на 300 млн меньше, чем в 2018 году. Но мы согласились с подходом Администрации, что бюджет должен быть реальным, как и его исполнение. Мы должны в следующем году сработать так, чтобы заработать профицит бюджета, - подчеркнул В. Михайлов и рекомендовал депутатам утвердить проект решения.
Большинством голосов при двух «против» и одном воздержавшемся народные избранники утвердили бюджет Феодосийского округа на 2019-й и плановый период 2020-2021 гг.
Так, бюджет на следующий год утвердили сбалансированный и бездефицитный в размере 2,023 млрд рублей по доходам и расходам (в 2018 году бюджет Феодосийского округа составлял 2,47 млрд рублей), в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 683,5 млн рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 1,3 млрд рублей.
Расходы бюджета Феодосийского округа в следующем году распределятся следующим образом:
- развитие системы образования – 959,1 млн руб. (2018 – 1 млрд. руб.);
- социальная поддержка граждан – 281,2 млн руб.;
- развитие культуры – 203,5 млн руб. (2018 – 219,3 млн руб.);
- реализация ФЦП – 195,1 млн руб. (2018 – 276,5 млн руб.);
- повышение эффективности деятельности Администрации города и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов – 175,5 млн руб.;
- развитие дорожного хозяйства – 89,5 млн руб. (2018 – 60,9 млн руб.);
- благоустройство территорий – 34,8 млн руб. (2018 – 37,2 млн руб.);
- развитие физкультуры и спорта – 25,4 млн руб. (2018 – 40,6 млн руб.);
- непрограммные расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – 17,1 млн руб.;
- прочие непрограммные расходы по благоустройству – 10,5 млн руб.;
- непрограммные расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов – 8,6 млн руб.;
- обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты территории – 4,7 млн руб.;
- непрограммные расходы на осуществление бюджетных инвестиций, капитальных вложений и капитальный ремонт в объекты муниципальной собственности – 4,7 млн руб.;
- другие непрограммные расходы – 3,5 млн руб.;
- развитие и поддержка периодической печати и издательств – 3,4 млн руб.;
- совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом – 2,7 млн руб.;
- формирование современной городской среды – 1,7 млн руб.;
- обеспечение пожарной безопасности – 1,1 млн руб.;
- профилактика преступности и правонарушений – 500 тыс. руб.;
- укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов – 200 тыс. руб.;
- развитие казачьих обществ – 200 тыс. руб.