Хозяйство применяет ЕСХН. В марте 2016 года при отгрузке сельхозпродукции мы ошибочно выставило счет-фактуру. Оплату покупатель перечисляет по частям. Причем в марте он заплатил только НДС (указал это в платежном поручении). Нужно ли включить налог в доходы по ЕСХН за полугодие? Когда и как отчитаться по НДС?
Рубрика: ЕСХН ,НДС
